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利川市审计局

利川市审计局

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利川市审计局职能信息

利川市审计局组建于1983年11月,为市政府工作部门,为正科级。中共利川市委审计委员会办公室设在市审计局,接受中共利川市委审计委员会的直接领导,承担委员会具体工作,市审计局的内设机构根据工作需要承担中共利川市委审计委员会办公室相关工作,接受其统筹协调。市审计局内设6个机构,内设机构正职6名,内设机构副职2名,内设机构为:办公室、综合与法规股、财政金融与经贸审计股、农业农村与社会保障审计股、固定资产投资与外资审计股、经济责任与资源环境审计股。主要职责:

(一)负责全市审计工作。负责对市级财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖;对领导干部实行自然资源资产离任审计;对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;负责全市电子数据审计工作;负责开展市政府投资的重大项目稽查;承担国有企业监事会有关职责。

(二)负责研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议;参与拟定市政府有关审计方面的规范性文件草案;制定审计执法、审计管理制度并监督执行;制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划;对直接审计、调査和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议;依法查处审计违法行为。

(三)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告;向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告;向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市委和市政府有关部门、乡镇(街道、开发区)(以下简称乡镇)党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定:国家有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支,市本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡镇政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市财政转移支付资金;使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益;市驻外非经营性机构的财务收支;市政府部门、乡镇政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(五)负责按规定对市管党政主要领导干部、其他单位主要负责人和市属国有企业及国有控股企业领导人员经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)负责对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检査审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定的行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核査社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)负责审计领城对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成上级交办的其他任务。

(十ー)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强监督合力。

内设机构及职责

(一)办公室。负责机关日常运转工作;承担文书、机要保密、档案、机关财务、信访、会务、综合治理、安全等后勤保障工作;负责机关的干部人事、机构编制、劳动工资、教育、离退休干部管理等工作;负责机关党建、全面从严治党、精神文明建设、工会等工作;负责编写《大事记》、《审计年鉴》;承担统计信息、政务公开、新闻宣传、重要文稿的起草和审核有关工作负责开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用;负责对市有关部门和市属国有企事业单位信息系统的审计;承担机关信息化建设工作;承担中共利川市委审计委员会办公室相关工作。

(二)综合与法规股。对审计工作相关重要问题进行研究;对审计成果进行整理研究和综合利用;研究提出年度审计项目计划等事项;承担有关审计规章制度等的起草工作;承担机关有关文件的合法性审查工作;负责机关行政复议、行政应诉等相关工作;审理有关审计业务事项;负责对重大违纪违规问题线索的移送协调;负责审计机关普法依法治理工作;负责内部审计的指导监督工作。

(三)财政金融与经贸审计股。负责审计国家有关重大政策措施贯彻落实情况;负责审计市本级预算执行、决算草案和其他财政收支,乡镇政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支;负责审计市属国有企业、国有金融机构和国有资本占控股或主导地位金融管理部门的境内外资产、负债和损益;负责审计金融管理部门预算执行、决算草案和其他财政财务收支;负责审计市本级行政事业单位及下属单位的财政财务收支;负责市国有企业监事会的相关职责;开展专项审计和审计调查。

(四)农业农村与社会保障审计股。负责审计农业农村、林业、水利、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目;负责审计市政府相关部门、乡镇政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;开展专项审计和审计调查。

(五)固定资产投资与外资审计股。负责审计市政府投资和以市政府投资为主的建设项目、政府与社会资本合作项目、市属国有企业和市属国有资本占控股或主导地位的企业投资的项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目的预算执行、决算和建设运营情况;负责开展市政府投资的重大项目稽查负责审计国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目的财务收支;提供世界银行和亚洲开发银行援助、贷款项目的审计公证报告;开展专项审计和审计调查。

(六)经济责任与资源环境审计股。负责市管党政部门领导干部、市属事业单位和人民团体正职领导千部、市属国有企业及国有控股企业领导人员经济责任审计;负责经济责任审计情况的统计、汇总及综合分析;负责制定有关经济责任审计规章制度调研经济责任审计相关事项;负责开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。


利川市审计局领导简介

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